t3出纳账年结t3出纳年度结账

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本文目录

用友出纳通如何年度结账出纳如何结账新中大财务软件如何反月结反年结用友出纳通如何年度结账出纳通为例的年结操作步骤出纳通账套与总账账套有挂接设置的年结步骤:

1.所有账户管理的账户日记账全部过账

2.月结中的账户都显示是“第12期”

3.挂接的总账账套已经进行了年结操作。

4.重新登陆出纳通,选择“账套名称”下拉菜单中的“系统管理”进行登陆

5.点击菜单栏账套—年度结账年结完成后,查看“账套管理”可以发现相同账套名称的2011年度账套。出纳通与总账无挂接,账套年结流程省略掉上述步骤。挂接的总账账套已经进行了年结操作。出纳通票据通反年结操作1.登陆系统管理—账套管理,删除年结后的2011年度账套2.选中2010年度账套,使用组合键取消年结标识

出纳如何结账你好,出纳结账的步骤如下:

1.收集所有财务相关的文件和记录,包括银行对账单、发票、收据、费用报销单等。

2.对账单核对:将银行对账单与公司账户的现金流记录进行核对,确保两者一致。

3.核对发票和收据:将收到的发票和收据与公司的支出记录进行核对,确保所有支出都有相应的凭证。

4.确认费用报销:核对员工的费用报销单,并确认报销金额和支出记录一致。

5.处理未清账项:对于有未清账项的情况,与相关部门或供应商联系,解决账款差异或欠款问题。

6.编制报表:根据核对的账目记录,编制财务报表,包括利润表、资产负债表和现金流量表。

7.审核报表:请财务主管或会计师对编制的财务报表进行审核,确保准确无误。

8.归档文件:将所有的财务文件和记录进行归档,保留一定的时间以备审计或查询之需。

9.准备下一期工作:为下一个结账周期做准备,包括更新账目记录、准备相关文件等。

出纳在完成结账工作后应与财务主管或会计师进行沟通,确保账目的准确性和完整性。

新中大财务软件如何反月结反年结进入帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复修复一次是反月结,两次是反记帐依次类推在12月份如果需要修改1月份凭证的话需要修复11*2=22次,然后在该月将需要修改的凭证取消签字(反审核),然后再修改凭证接着就返回到正常的操作步骤,审核凭证,记帐,月结做此操作前,建议先把数据单独备份一下反年结步骤比较多,主要是单机版中没有此功能,需要在数据库中调整相关的年结标志变通的解决办法是在上年录入调整凭证,在本年再调整科目期初余额,具体的步骤是先反月结到1月份,然后在系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额菜单中进行

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