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t3年度结账后发现错误怎么解决t3结转错误怎么办t3结转损益出现错误用友t3记账凭证录入错误怎么办t3年度结账后发现错误怎么解决t3年度结账后发现错误可以反结账后在去进行修改。如果你原来的账套已经不能够在进行修改了。这个时候你的年度报表已经报出去了。那么你这个时候就直接在你的今年的账套中做凭证进行调整就可以了。有错误做调整分录就可以的了。
t3结转错误怎么办1、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下清空年度数据。
2、登录到2008年的帐套,反结账、反记账,处理相应凭证,然后结账。
3、以帐套主管身份、2009年度登录“系统管理”,在“年度帐”下结转上年数据。以上是其中一种办法,还有就是如果2009年度帐没做凭证的话,可以删除2009年年度帐,待上一年的调整合适了,直接再年结一次就可以。
t3结转损益出现错误一、这个月的结转损益是否正确。
资产负债表上没有直接反映损益科目数据的项目。损益科目的数据通过总账-【月末转入】-【期间损益结转】转入本年利润,反映在资产负债表-【未分配利润】中。
没有损益结转期,资产负债表上也没有显示损益账目的数据,导致资产负债表不平衡。[总分类账]----[月底转账]----[总选择期间的损益结转]----[包括未记录的凭单]----[确认]后,保留生成的结转凭证。
并非所有损益表都结转:新增损益账户,但新的损益账户未在[总账]中设定为今年的利润账户-[死端结算]-[亏损和利润结转设置],导致新的损益账户数据未被关闭。在[总帐]-[期间损益结转]-[损益结转设置]-[指定今年的利润账户]之后,转向今年的利润,导致资产和负债不均衡-[好的],损益结转将在重做期间进行。能够。
用友t3记账凭证录入错误怎么办首先检查录入凭证月份是否结账,正常情况凭证是先制单人录入,审核人员审核,然后记账,最好月末结账流程。看流程进行到哪一步骤依次反着操作。反结帐月份,取消结账有提示快捷键直接按键。然后反记账操作,总账,凭证,恢复记账前状态,再用审核人登录账套点审核凭证,弃审。最后由制单人登录填制凭证界面修改凭证。
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