大家好,今天来为大家分享t3你如何核对明细账与总账的一些知识点,和t3明细账总账怎么打的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!
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用友t3利润表数据错误用用友T3,月末结账的顺序是什么什么是结账结账的程序包括哪几个步骤t3游戏怎么下载用友t3利润表数据错误T3出具利润表错误,首先检查当月所有凭证是否记账状态,按步骤依次检查和排除问题。
一如果凭证都已经记账,查询当月余额表,检查损益科目余额逐个和利润表每个数据核对,注意营业收入是两组公式,主营业务收入和其他业务收入的数据。
一般利润表数据错误核对一下公式,逐个查看找出来问题即可。
用用友T3,月末结账的顺序是什么第一步:先对本月所有凭证重新进行审核,仔细核对减少差错。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上,要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。
第二步:进行以下项目的,账实核对。
1、现金:在结账日末进行清盘,编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。
2、银行存款:对所有明细账号编制银行存款调节表对平银行账。
3、存货:包括原材料、在产品、产成品等。在月末时应进行盘点,并对盘点结果与明细账进行核对,如有差异应查清原因进行处理。
第三步:核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。
1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单、四小票软件清单(包括运费、海关完税凭证、废旧物资、农产品收购)和企业的应交税费——应交增值税(进项税额)明细账进行核对,可以参与银行存款调节表编制进项税额调节表。
主要调节的是在同一账税票中应做进项转出的税法规定不可以抵扣的项目的金额、进货退回折让证明单的时间性差异。
2、对于销项税额,对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税费——应交增值税(销项税额)进行核对。(有营业税的单位可以核对企业收入明细账与发票的清单,原理是一样的)
3、对于进项税额转出等其他应交税费的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制所有税务当月申报表。
第四步:查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整,对应收应付账的核对。
1、对所有明细账与总账进行核对。
2、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。
3、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额,如有应查清原因进行调整。一般原因为做错账户或一户单位开了二个明细。
如应收账款贷方应调到预收账款,预付账款贷方应调到应付账款,其他应收款应调到其他应付款等。同理应付账款、预收账款、其他应付款应清查借方余额。
什么是结账结账的程序包括哪几个步骤用友T3月末结账和年末结账的区别,主要是年末结账需要进行本年利润的结转,而月末结转时则不需要。年终结账时:
1.将“收入”类科目转入“本年利润”的贷方,即:借:主营业务收入其他业务收入营业外收入投资收益贷:本年利润
2.将“成本”,“费用”类科目转入“本年利润”的借方,即:借:本年利润贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出管理费用营业费用财务费用投资损失
3.最后,用“本年利润”的贷方数减去借方数(1)如果“本年利润”的贷方数减去借方数大于零,则表示该会计年度企业是盈利的,作如下处理:借:本年利润贷:利润分配——未分配利润(2)如果“本年利润”的贷方数减去借方数小于零,则表示该会计年度企业是亏损的,作如下处理:借:利润分配——未分配利润贷:本年利润用友T3财务会计软件结账操作流程图:(1)检查本月业务是否全部记账,有未记账凭证不能结账。(2)月末结转必须全部生成并记账,否则本月不能结账。(3)检查上月是否已结账,上月未结账,则本月不能记账。(4)核对总账与明细账、主体账与辅助账、总账系统与其他子系统数据是否已一致,不一致不能结账。(5)损益类账户是否全部结转完毕,否则本月不能结账。(6)若与其他子系统联合使用,其他子系统是否已结账,若没有,则本月不能结账。结账前要进行数据备份,结账后不得再录入本月凭证,并终止各账户的记账工作;计算本月各账户发生额合计和本月账户期末余额并将余额结转下月月初。系统管理注册admin(空密码)备份计划结转帐套系统管理注册帐套主管身份登录日期为2009-12-31年度帐建立建立2010年度帐注销重新使用帐套主管身份登录日期为2010-01-01年度帐结转上年数据按照供应链工资固定总账的顺序进行结转。做完12月的结账后,还需要做以下工作,1,编记账凭证把利润结转到利润分配--未分配利润借:本年利润贷:利润分配--未分配利润2,是一般纳税人的,要做记账凭证把应缴税费--应缴增值税账户里有余额的用相反的余额结转平,就是往下年结转时没有余额。先12月结账然后用自己的用户名密码进入系统管理然后选择帐套下的建立年度帐建立完后从新进入系统管理但是年份选择新建立的年份然后选择结转上年数据提示的时候按余额转就成结转完成后下一年度就可以正常使用了。
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